Page 20 - RESUMEN EJECUTIVO OBRAS COMPLEMENTARIAS SAN LUIS
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UTEPTAR - GIRH ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN
Cuadro 5. Inversión por Etapas, Flujo Financiero del Proyecto
GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
(Expresado en Bolivianos) AÑOS 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 10 9 8 7 6 5 4 3 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271,570.59 259,231.19 247,452.45 236,208.91 225,476.24 215,231.23 205,451.73 196,116.58 0.00 271,570.59 259,231.19 247,452.45 236,208.91 225,476.24 215,231.23 205,451.73 196,116.58 Fuente: Elaboración propia UTEPTAR - GIRH 17
0.00 0.00 0.00
2016 2 0% 187,205.59 187,205.59
0.00 0.00
2015 1 0% 178,699.50 1,640,545.30 1,640,545.30 1,819,244.80
22,081,592.65 593,839.60 18,822,595.43 941,129.77 1,724,027.85 22,081,592.65
2014 0 Tiempo de Elaboración del Estudio TESA del Proyecto: 90 días calendario Tiempo de Ejecución del Proyecto: 308 días calendario Tiempo de la Puesta en Marcha y Funcionamiento: 730 días calendario PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SAN LUIS”
CONCEPTO ESTUDIO INTEGRAL TESA OBRAS COMPLEMENTARIAS S CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS SAN LUIS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL OBRAS COMPLEMENTAR PUESTA EN MARCHA OBRAS COMPLEMENTARIAS SAN LUIS SUPERVISION OBRAS COMPLEMENTARIAS
Programa de producción I. INGRESOS DEL PROYECTO Valor Residual Total Ingresos del P royecto Beneticio Neto II. COSTOS Costo de Operación y Mantenimiento III. INVERSIÓN IV. TOTAL COSTO (II + III)