Page 3 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS, OPERATIVAS Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA CUENCA RÍO BERMEJO
P. 3
OTN-PB: DIAGNOSTICO DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA DE LA CUENCA DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
2.2.3 DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN BASE OPTIMIZADA SIN PROYECTO ......................................... 58
2.2.4 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS CON PROYECTO .................................................................................. 58
2.2.5 IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE VIABLES DEL PROYECTO ............ 59
2.2.5.1 ASPECTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS. .................................................................................................. 62
2.2.2 COSTOS DE INVERSIÓN Y COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. .............................. 68
2.2.2.1 COSTOS DE INVERSION ................................................................................................................................ 68
2.3 ESTUDIO DETALLADO DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA .......................................................... 69
2.3.1 ESTUDIO DE MERCADO ................................................................................................................................. 69
2.3.1.1 ANÁLISIS DE DEMANDA .............................................................................................................................. 69
2.3.1.2 ANÁLISIS DE OFERTA ................................................................................................................................... 70
2.3.2 TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ........................................................................................ 70
2.3.2.1 ESTUDIO DE TAMAÑO DEL PROYECTO ................................................................................................ 70
2.3.2.2 ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ................................................................................... 71
2.3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ................................................................................................................... 71
2.3.3.1 ANTECEDENTES .............................................................................................................................................. 71
2.3.3.2 PROBLEMA ........................................................................................................................................................ 71
2.3.3.3 JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................................................ 73
2.3.3.4 OBJETIVOS, METAS Y MARCO LÓGICO .................................................................................................. 74
2.3.4 POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA E INDIRECTA ........................................................................ 78
2.3.5 DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO.
............................................................................................................................................................................................. 79
2.3.5.1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ................................................................................................... 79
2.3.5.2 EQUIPAMIENTO .............................................................................................................................................. 80
2.3.5.3 CAPACITACION ................................................................................................................................................ 81
2.3.6 PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA ......................................................................... 82
2.3.7 INVERSION POR AÑO, DEPARTAMENTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ........................... 83
2.3.8 PROGRAMA DE EJECUCIÓN .......................................................................................................................... 83
2.3.8.1 ALCANCE ............................................................................................................................................................. 83
2.3.8.2 TIEMPO ................................................................................................................................................................ 84
2.3.8.3 COSTO ................................................................................................................................................................... 84
2.3.8.4 RECURSOS .......................................................................................................................................................... 84
2.3.9 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y OPERACIONALES. .............................. 85
2.4 ESTUDIO INSTITUCIONAL – ORGANIZACIONAL ........................................................................ 85
2.4.1 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (MMAYA) ................................................................... 85
2.4.2 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA (SENAMHI) .................................. 85
2.4.3 OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO (OTN - PB) ............... 85
2.4.4 GOBERNACIONES (ORURO, POTOSI, CHUQUISACA, TARIJA) ....................................................... 86
2.4.5 MUNICIPIOS DE LA CUENCA ........................................................................................................................ 87
2.4.6 TIPOS DE ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO. .................... 87
2.4.7 ESTRUCTURA ORGÁNICA – FUNCIONAL ............................................................................................... 88
2.5 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO .............................................................................. 89
2.6 ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD ....................................................................................................... 90
2.6.1 ENTIDAD ENCARGADA DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ............................................... 90
2.6.2 PLAN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL SERVICIO ............................................................. 90
2.6.3 PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO .......................................................................................... 91
2.6.4 INGRESOS Y BENEFICIOS CON PROYECTO ............................................................................................ 92
2.6.4.1 INGRESOS ........................................................................................................................................................... 92
2.6.4.2 BENEFICIOS CON PROYECTO .................................................................................................................... 92
BIOSIS S.R.L