Page 26 - MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE AGUA COMUNIDAD SALINAS
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T.E.S.A. “MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN CUATRO COMUNIDADES DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO SALINAS”


               1.10. Presupuesto de Inversión y Fuentes de Financiamiento
               1.10.1. Presupuesto de Inversión
                                                         CUADRO Nº 1.8
                                                 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

                                            DESCRIPCIÓN                MONTO Bs.     MONTO $us.
                                         INFRAESTRUCTURA               961.303,90     138.118,38
                                 M01 - OBRAS PRELIMINARES                 24.035,54       3.453,38
                                 M02 - OBRA DE TOMA                      116.889,15      16.794,42
                                 M03 - ADUCCION                          114.961,96      16.517,52
                                 M04 - HIPOCLORADOR                       23.392,79       3.361,03
                                 M05 - PROTECCION DE VERTIENTES          136.870,00      19.665,23
                                 M06 - PLANTA TRATAMIENTO                530.535,74      76.226,40
                                 M07 - MITIGACION AMBIENTAL               14.618,72       2.100,39
                                           EQUIPAMIENTO                 50.140,88      7.204,15
                                 EQUIPAMIENTO                             50.140,88       7.204,15
                                            SUPERVISIÓN                 48.082,57      6.908,42

                                 SUPERVISIÓN                              48.082,57       6.908,42
                                              DESCOM                    76.628,85      11.009,89

                                 DESCOM                                   76.628,85      11.009,89
                                            COSTO TOTAL                1.136.156,20     163.240,83
                              Fuente: Detalle del Presupuesto
                              Tipo de Cambio: 6,96 Bs. por 1 $us.

               1.10.2. Fuentes de Financiamiento
                                                         CUADRO Nº 1.9

                                                FUENTES DE FINANCIAMIENTO

                                       GOBERNACIÓN                                   TOTAL APORTES (Bs)
                                                       GOBIERNO
                                           DEL                      COMUNIDAD
                    COMPONENTE                        MUNICIPAL DE
                                      DEPARTAMENTO                    BENEF.                       NO
                                                       ENTRE RIOS                 FINAN-CIERO
                                        DE TARIJA                                               FINANCIERO
                Construcc. Obras Civiles   769.043,12   144.195,59   48.065,20     913.238,71    48.065,20
                Equipamiento             40.112,70       10.028,18     0,00         50.140,88

                Supervisión Obras Civiles   38.466,06    9.616,51      0,00         48.082,57

                DesCom                   61.303,08       15.325,77     0,00         76.628,85

                      TOTALES           908.924,96     179.166,05    48.065,20    1.088.091,01   48.065,20
                   PORCENTAJE (%)          80%            16%           4%           96%           4%
               Fuente: Detalle del Presupuesto










               M MI IG GD DA AL L   S S. .R R. .L L. .        1 12 2
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