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Plan Departamental del Agua de Tarija “Agua para Todos y para Siempre”  2013-2025


                                                                       PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
                     COMPONENTES Y PROGRAMAS   Costo Total
                                                           2013       2014       2015       2016       2017
                   PROGRAMA : Construcción e
                   implementación de obras de   5.007.858.857   519.029.960   1.484.113.583   1.484.113.583   760.300.866   760.300.866
                   almacenamiento y regulación hídrica
                   PROGRAMA : Atajados para pequeños
                   productores agropecuarios    715.448.804   71.544.880   214.634.641   214.634.641   107.317.321   107.317.321
                   PROGRAMA : Aprovechamiento del agua
                   con fines de producción     31.230.000   173.000   8.019.000   8.019.000   10.009.500   5.009.500
                   piscícola/acuicultura
                   PROGRAMA : Gestión Social del Agua   690.000   69.000   207.000   207.000   103.500   103.500
                   COMPONENTE : AGUA PARA LA
                   NATURALEZA                 1.857.644.932   81.394.886   129.627.408   128.246.873   773.446.871   744.928.894
                   PROGRAMA : Gestión Integral  de los
                   Recursos Hídricos y Manejo Integral de   96.248.481   18.605.573   21.529.344   20.810.169   17.651.697   17.651.697
                   Cuencas
                   PROGRAMA : Conservación y Protección
                   de las Fuentes de Agua      7.800.000   1.560.000   1.560.000   1.560.000   1.560.000   1.560.000
                   PROGRAMA : Gestión de riesgos y   20.000.000   4.000.000   4.000.000   4.000.000   4.000.000   4.000.000
                   programa de emergencias
                   PROGRAMA : Sistemas de monitoreo y   21.088.800   6.326.640   4.217.760   4.217.760   3.163.320   3.163.320
                   evaluación de los Recursos Hídricos
                   PROGRAMA : Educación Ambiental y
                   Sanitaria                   17.400.000   3.480.000   3.480.000   3.480.000   3.480.000   3.480.000
                   PROGRAMA : Siembra del agua:
                   Reforestación, Agroforestería y   38.000.000   7.600.000   7.600.000   7.600.000   7.600.000   7.600.000
                   Biocultura
                   PROGRAMA : Reutilización de Aguas
                   Grises                      1.600.000   480.000   320.000    320.000    240.000    240.000
                   PROGRAMA : Gestión de Aguas
                   Residuales Tratadas        1.646.159.651   37.841.873   84.315.904   83.838.944   733.583.854   706.579.077
                   PROGRAMA : Gestión y Manejo Integral   460.000   92.000   138.000   138.000   46.000   46.000
                   de Residuos Sólidos
                   PROGRAMA : Institucionalidad en torno al
                   Agua y articulación de Inversiones   6.000.000   800.000   1.600.000   1.600.000   1.600.000   400.000
                   PROGRAMA: Monitoreo y Evaluación al   2.888.000   608.800   866.400   682.000   522.000   208.800
                   proceso de implementación del PDA Tarija
                   TOTAL EN Bs.               9.505.858.546  858.716.322  2.409.747.418  2.369.979.358  1.950.939.459  1.916.475.988

                   TOTAL EN $us.              1.365.784.274  123.378.782   346.228.077   340.514.276   280.307.394   275.355.745
                  Tipo de cambio: 6,96 Bs./USD.


                      12.2.  Cartera de Proyectos

                  La cartera de proyectos establecidos y concordantes a los programas del Plan, para el quinquenio
                  2013-2017,  está  compuesta  por  un  total  de  124  proyectos  de  alto  impacto  e  importante
                  envergadura, cuyas metas son de alcance y ámbito departamental, regional y municipal. Del total
                  de  proyectos,  el    46%  (57  proyectos)  corresponden  a  proyectos  programados  tanto  por  los
                  municipios, organizaciones sociales e instituciones, y el restante 54%  (67 proyectos) a proyectos
                  nuevos  que  deben  ser  gestionados,  para  alcanzar  la  misión  y  visión  del  Plan  en  el  primer
                  quinquenio (Figura 28).










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